2017国家公务员考试经济责任审计问题发现清单
经济责任审计问题发觉清单
(一)贯彻执行经济法律法规、党或国家关于经济工作的方针新政或决策布署,推动企业经营发展方面
1.国有企业未严苛贯彻执行公司法、国有资产法等经济法律法规
2.国有企业研究起草的新政举措,不符合上级有关经济法律法规的规定
3.国有企业未严苛贯彻落实国家财税、金融、土地管理、食品安全、市场供应与物价、支农惠民等宏观调控新政
4.国有企业片面指出企业或局部利益,拖延、推诿、变通执行国家宏观调控新政
5.国有企业未严苛贯彻执行转变发展模式、产业发展、调整振兴、兼并重组、“走出去”战略等新政
6.国有企业配合重点产业调整振兴规划提出的配套机制举措或项目安排经济责任审计目标,不符合调整经济结构或转变发展模式的新政要求
7.国有企业执行结构调整或产业布局新政未兼具长短期发展的还要与或许及自身经济效益与经济社会整体效益
8.国有企业未做到统筹调整、优化经济结构或转变经济发展模式
9.国有企业新增重大投资项目不符合国家产业新政
10.国有企业存在未按规定淘汰落后产能、盲目扩张新产能以及重整修借喻题
11.国有企业国家重点产业振兴或技术扩建项目建设及资金使用非法
12.国有企业节能环保工作未举行
13.国有企业循环经济产业链发展平缓
14.国有企业资源、能源开发运用效率低
15.国有企业污染整治技术的研制、引进、吸收创新及应用疗效差
16.国有企业节能降耗与环境保护专项资金的筹措、使用或管理非法
17.国有企业未按规定淘汰落后产能、产品
18.国有企业单位煤耗或甲烷、化学鞭毛量等主要污染物排放指标未实现节能降耗目标
19.国有企业节能降耗项目未发挥预期效益
20.国有企业自主创新战略或市场开拓战略未有效施行
21.国有企业技术研制落后、资金投入及其管理非法
22.国有企业及其所在行业可持续发展方面存在安全隐患
23.国有企业在影响国家经济安全的重要产业中不具有自主创新能力
24.国有企业未把握或控制关键核心技术、拥有自主知识产权品牌、关键设备或人才
25.国有企业的赢利结构不合理
26.国有企业主业不突出
27.国有企业主业收益占企业收益比重低
28.国有企业非主业或房地产、资本运作等高风险业务收益占企业收益比重偏低
29.国有企业收益主要来自周期性强、市场波动大或则短缺、落后产能的业务贡献
30.国有企业赢利无法持续稳定下降
31.国有企业盲目扩大通常经营性领域生产规模、资产闲置耗费
32.国有企业存在经济担保、待决仲裁、应收汇票贴现等经济争端
33.国有企业核心技术引入不成功、国家重要能源资产被海外企业竞购、国内市场被海外企业吞并
34.国有企业所处行业整体发展水平不高、产业规模较小
35.国有企业牵涉的海洋石油、军品生产、军备保障、重要矿藏资源、电子信息以及海外投资或海外国有资产等方面存在重大安全隐患
36.国有企业制订的战略规划、指导思想、总体发展思路或有关新政举措等,与本企业实际不相符合
37.国有企业制订的战略规划、指导思想、总体发展思路或有关新政举措等,赶超企业可持续发展的承载能力
38.国有企业制订的战略规划、指导思想、总体发展思路或有关新政举措等经济责任审计目标,未执行或预期目标未实现
39.国有企业资产负债率高
40.国有企业主营业务收益低
41.国有企业国有资产存在安全隐患
42.国有企业国有资产保值增值率低
43.国有企业赢利能力、自主创新能力、核心竞争力、可持续发展能力低
44.国有企业经营风险高
45.国有企业提供的就业岗位、环境保护、安全生产、产品安全、维持市场稳定、社会慈善公益等社会责任未履行
46.国有企业国有资产监督管理目标责任未完成
47.国有企业环境保护目标责任未完成
48.国有企业经营目标责任未完成
49.国有企业节能降耗目标责任未完成
50.国有企业曾经年度审计发觉问题未整改
(二)重大经济决策方面
51.国有企业未制订或未及时修订重大经济决策管理体制
52.国有企业重大经济决策管理体制中未明晰还要民主研究、集体决策的重大经济事项的种类、范围或标准
53.国有企业重大经济决策管理体制中未明晰决策程序、决策权限、相应的监督检测或责任追究等保障机制
54.国有企业重大经济决策管理体制存在决策管理体制欠缺
55.国有企业重大经济决策管理机制未有效执行
56.国有企业重大生产经营决策失误或未执行决策程序
57.国有企业重大项目投资决策失误或未执行决策程序
58.国有企业重大股权投资决策失误或未执行决策程序
59.国有企业重大经济担保决策失误或未执行决策程序
60.国有企业重大资产处置决策失误或未执行决策程序
61.国有企业重大采购事项决策失误或未执行决策程序
62.国有企业重大资本运作决策失误或未执行决策程序
63.国有企业大额度资金使用决策失误或未执行决策程序
64.国有企业重大经济决策的内容不符合有关经济法律法规、党或国家关于经济工作的方针新政或决策布署
65.国有企业违法决策、越权审批
66.国有企业重大经济决策事项的决策程序或过程,不符合有关法律法规或决策管理体制的规定
67.国有企业未严苛做到依法、科学、民主决策
68.国有企业决策事项未进行充分的可行性研究
69.国有企业未坚持重大决策事项学者咨询、会议讨论、集体决策机制
70.国有企业重大决策事项公众参与程度不高、缺乏学者论证、风险评估
71.国有企业未经可行性研究即临时组阁做出决策、个人独断、人为操作决策事项
72.国有企业赶超权限、违反程序、盲目决策或私自决策
73.国有企业决策过程或决策结果无完整的大会记录或大会纪要
74.国有企业重大经济决策事项的执行不及时
75.国有企业未经再次决策自行调整决策施行内容
76.国有企业决策执行过程中有关监督或保障举措无效
77.国有企业决策事项的经济效益、社会效益或环境效益等预期目标未实现
78.国有企业决策不当或则决策失误导致决策项目效益低下
79.国有企业决策不当或则决策失误导致国有资产(资金、资源)严重流失或则损失耗费
80.国有企业决策不当或则决策失误严重影响企业可持续发展
81.国有企业未严苛根据有关决策管理体制的规定,推行问责或责任追究
(三)财务收支方面
82.国有企业合并财务报表范围不完整
83.国有企业财会新政利用与调整不恰当
84.国有企业表外信息披露不真实
85.国有企业表外信息披露不合法
86.国有企业的财务报表未真实完整地反映企业财务情况或经营成果
87.国有企业将不应列入合并范围的注资企业列入合并报表,人为降低企业资产规模或赢利水平
88.国有企业未将外债规模较大的子公司列入合并范围,人为降低企业负债规模
89.国有企业未如实披露财会新政调整事项
90.国有企业违法确认资产坏账、停产或待报废资产损失或摊销摊销折耗
91.国有企业少抵销内部交易事项,多计资产、负债或所有者权益
92.国有企业未依照法律法规或财会准则的要求,规范财务收支行为并进行财会
核算
93.国有企业主营业务收入、其他业务收入、投资回报等确认不精确
94.国有企业资产规模或结构情况不合理
95.国有企业资产不真实、不完整
96.国有企业资产坏账打算摊销不合规
97.国有企业不良资产的数额大
98.国有企业对外担保、待决仲裁等事项造成潜在损失
99.国有企业外债规模大
100.国有企业债权结构不合理
101.国有企业偿付能力不强
102.国有企业债权风险预警、控制模式未完善或未执行
103.企业国有资本经营利润金额低
104.企业国有资本经营利润未按规定及时、足额上缴财政
(四)内部管理方面
105.国有企业财务管理中开支审批权限或报销初审、不相容职务分离等方面无控制机制
106.国有企业资产的添置、验收、分配、使用、维修、处置、盘点、财务核算管理体制不完善
107.国有企业物资采购计划、论证、预算、授权与审批、招标、合同、验收、付款等内部管理与控制机制不完善
108.国有企业业务管理环节无明晰的管理方法或则机制不完善
109.国有企业资产安全、经营风险等管理体制或预警制度不完善
110.国有企业内部审计监督机制或内部审计机构不完善
111.国有企业本币资金管理、财务报销步骤各个环节存在未按相关体制执行、未履行相关审批手续问题
112.国有企业设备、原材料、厂房等大宗资产管理存在未按相关体制执行问题
113.国有企业物资采购业务步骤未按规定履行有关采购程序
114.国有企业业务经营各环节存在未按相关体制执行问题
115.国有企业资产安全、经营风险等管理体制或预警制度未得到有效执行
116.国有企业生产安全车祸应急工作不规范
117.国有企业经营业绩考评评价体系不健全
118.国有企业内部审计工作未举行或无效果
119.国有企业未履行对下属企业进行管理或监督职责
120.国有企业因管理层级过多、管理链条过长造成对下属企业管理失控
121.国有企业信息系统存在安全漏洞
122.国有企业信息系统不能提升企业经营管理的效率或疗效
123.国有企业信息系统的业务数据、财务数据与实际不一致
124.国有企业信息系统存在软件设备、软件闲置耗费问题
125.国有企业地委织未完善建立重大事项请示报告工作督导制度
126.国有企业地委织未将重大事项请示报告工作状况作为履行全面从严治党政治责任的重要内容
127.国有企业地委织未对下级地委织及其主要负责同志进行考评评价
128.国有企业遵守政治纪律和政治规矩,私自决定必须由党中央决定的重大事项,损害党中央权威和集中统一领导
129.国有企业履行领导责任不到位,对重大事项请示报告不注重不布署,工作举行不力
130.国有企业遵守组织原则,该请示不请示,该报告不报告